一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
(一)臨河區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位補(bǔ)助資金各級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況、分解下達(dá)預(yù)算情況。
2022年各級(jí)財(cái)政下達(dá)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金共計(jì)24178萬元:其中中央補(bǔ)助資金巴財(cái)社【2021】1113號(hào)3798萬元分4次撥入專戶,本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金共計(jì)20200萬元,于每月發(fā)放養(yǎng)老金前分批由財(cái)政同級(jí)國(guó)庫(kù)部門撥入專戶。
(二)臨河區(qū)制定、下達(dá)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資
金績(jī)效目標(biāo)情況。
根據(jù)《巴彥淖爾市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革操作細(xì)則》的通知》(巴機(jī)關(guān)養(yǎng)改字辦【2016】2號(hào))文件精神,我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)于2018年底正式運(yùn)行,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員待遇發(fā)放資金主要來源是在職人員基金征繳,因屬初始階段,零積累狀態(tài),所以從2020年初就出現(xiàn)收不抵支現(xiàn)象,為確保退休人員待遇按時(shí)足額發(fā)放。缺口部分需要財(cái)政部門納入預(yù)算。
截至2022年年底各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金已按照規(guī)定全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放的補(bǔ)貼。
二、績(jī)效情況分析
(一)資金投入情況分析。
資金到位率100%,已于2022年年底前全部撥入社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政專戶,保證了本項(xiàng)目業(yè)務(wù)正常開展。
嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度,包括資金收入管理、資金支出管理、審批責(zé)任和審批權(quán)限及財(cái)務(wù)紀(jì)律及監(jiān)督管理等方面的具體規(guī)定,全年共執(zhí)行24178萬元,執(zhí)行率100%。
(二)資金管理情況分析。
資金管理實(shí)行收支兩條線,本項(xiàng)目在資金支付中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定審核支付,項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)規(guī)定的支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,資金使用合規(guī),支出依據(jù)規(guī)范,無虛列支出,無截留、擠占、挪用,??顚S?。
(三)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
2022年年初預(yù)算全年績(jī)效目標(biāo)為24178萬元,全年執(zhí)行數(shù)為24178萬年,已于2022年年底全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老金發(fā)放。
(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo):享受待遇領(lǐng)取人數(shù)
計(jì)劃完成值:7951人
實(shí)際完成值:7951人
數(shù)量指標(biāo):繳費(fèi)人數(shù)
計(jì)劃完成值:11209人
實(shí)際完成值:11209人
(2)質(zhì)量指標(biāo):機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率;其中:京外中央單位屬地參保退休人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率; 自治區(qū)駐地方區(qū)直單位退休退職人員基本養(yǎng)老金足額發(fā)放率。
計(jì)劃完成值:100%。
實(shí)際完成值: 100%。
時(shí)效指標(biāo):機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放率;其中:京外中央單位屬地參保退休人員養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放率;自治區(qū)駐地方區(qū)直單位退休退職人員基本養(yǎng)老金按時(shí)發(fā)放率。
計(jì)劃完成值:100%
實(shí)際完成值:100%
(4)成本指標(biāo):按照國(guó)家規(guī)定調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金水平
年度指標(biāo)值:100%
全年完成值:100%
2. 效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)社會(huì)效益指標(biāo)
保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本生活有所提高;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇水平有所提高。
可持續(xù)影響指標(biāo)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度長(zhǎng)期可持續(xù)運(yùn)行。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休職工滿意度和主管部門滿意度≥95%。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
偏離績(jī)效目標(biāo)的原因。
繳費(fèi)人數(shù)偏離績(jī)效目標(biāo)原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員老齡化嚴(yán)重,本年到齡退休人數(shù)大于新增參保人數(shù),因此在職繳費(fèi)人數(shù)未完成目標(biāo)值。
(二)改進(jìn)措施
我單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金和上級(jí)補(bǔ)助資金的管理,建立健全項(xiàng)目的申報(bào)、論證、實(shí)施、及驗(yàn)收制度,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。應(yīng)建立健全支出內(nèi)部控制制度和內(nèi)部稽核、審批、審查制度,完善內(nèi)部支出管理,強(qiáng)化內(nèi)部約束。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
暫未公開
五、其他需要說明的問題
無
附件:2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xlsx